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Expert-comptable pour Chirurgiens-Dentistes

Spécialiste de la comptabilité des dentistes, Numeris gère vos obligations BNC ou SELARL, l'amortissement technique et la CARCDSF. Optimisez la gestion de votre cabinet.

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📅Mis à jour le 2026-06-02T03:54:123 min de lectureVérifié par un expert-comptable

Exercice Individuel (BNC) ou Société d'Exercice Libéral (SELARL) : que choisir ?

Le choix de votre structure juridique est la décision la plus structurante pour votre carrière. Il impacte directement votre niveau d'imposition, vos charges sociales et la protection de votre patrimoine personnel. Voici une comparaison des deux options principales pour un chirurgien-dentiste.

Vos obligations comptables et fiscales spécifiques

L'activité de chirurgien-dentiste est encadrée par un ensemble de règles précises qu'il est impératif de maîtriser pour sécuriser votre exercice professionnel.

### Le régime des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) Par défaut, vos revenus sont imposés dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux. Vous relevez du régime de la déclaration contrôlée, qui implique la tenue d'une comptabilité de trésorerie (enregistrement des recettes encaissées et des dépenses payées). Chaque année, vous devez souscrire une déclaration n°2035 qui détaille vos revenus et vos charges professionnelles. Le résultat (bénéfice ou déficit) est ensuite reporté sur votre déclaration de revenus personnelle n°2042-C-PRO.

### La CARCDSF Votre affiliation à la CARCDSF est obligatoire et constitue votre principal poste de charges sociales. Les cotisations se décomposent en plusieurs régimes : un régime de base, un régime complémentaire obligatoire et un régime d'assurance invalidité-décès. Un régime supplémentaire, l'Avantage Social Vieillesse (ASV), est également provisionné. Le calcul de ces cotisations est complexe, basé sur vos revenus de l'année N-2 puis N-1, avec une régularisation.

La gestion comptable du matériel et des prothèses dentaires

La particularité de votre profession réside dans l'importance des investissements matériels et la gestion des débours liés aux prothèses. Ces deux postes demandent une attention comptable rigoureuse.

### L'amortissement du plateau technique Un cabinet dentaire moderne représente un investissement initial et continu très important. Le fauteuil, l'unité de radiographie, le scanner optique, l'autoclave ou encore le moteur d'implantologie sont des immobilisations corporelles. Leur valeur doit être inscrite à l'actif de votre bilan et leur coût doit être réparti sur leur durée d'utilisation probable : c'est le principe de l'amortissement. Cette dotation aux amortissements constitue une charge déductible qui vient diminuer votre résultat fiscal chaque année.

### Le traitement des frais de prothèse Les prothèses que vous facturez à vos patients sont fabriquées par un laboratoire externe. Les factures de ce prothésiste représentent des charges pour votre cabinet. Comptablement, ces frais sont considérés comme des débours. Il s'agit de sommes que vous avancez pour le compte de vos patients et que vous leur refacturez. Il est crucial de tenir une comptabilité précise pour s'assurer que tous les frais de prothèse facturés par le laboratoire sont bien refacturés aux patients correspondants.

La période déclarative est un moment clé. Pour éviter les erreurs courantes, voici les points de vigilance spécifiques à votre activité de chirurgien-dentiste.

Votre checklist fiscale avant de signer votre déclaration 2042-C-PRO

  • Le tableau des amortissements de votre matériel est-il à jour et correctement calculé ?
  • Avez-vous bien rapproché les factures de vos prothésistes avec les honoraires facturés à vos patients ?
  • L'intégralité de vos cotisations sociales obligatoires (URSSAF, CARCDSF) a-t-elle été déduite ?
  • Vos frais de formation continue (DPC) ont-ils été correctement comptabilisés en charges ?
  • La quote-part professionnelle de vos frais mixtes (véhicule, loyer, téléphone) est-elle justifiée ?
Notre approche

Notre accompagnement en 4 étapes pour votre cabinet

Nous structurons notre mission pour vous offrir une visibilité complète et un conseil proactif tout au long de l'année.

01

1. Audit initial et structuration

Nous analysons votre situation existante (BNC/SEL) et validons avec vous la structure juridique et fiscale la plus adaptée à vos projets et à votre niveau de revenus.

02

2. Mise en place d'outils de gestion

Nous vous équipons d'outils numériques simples pour la transmission de vos pièces comptables, vous faisant gagner un temps précieux sur les tâches administratives.

03

3. Suivi comptable et déclarations

Notre équipe dédiée saisit vos opérations, prépare vos déclarations de TVA (le cas échéant) et assure un suivi régulier pour anticiper votre résultat.

04

4. Bilan annuel et optimisation

Nous établissons votre bilan et votre liasse fiscale (déclaration 2035 ou 2065). Ce rendez-vous annuel est aussi l'occasion de discuter des stratégies d'optimisation pour l'année à venir.

Questions fréquentes sur la comptabilité des dentistes

Retrouvez les réponses aux questions les plus courantes concernant la gestion comptable et fiscale de votre cabinet dentaire.

Questions fréquentes

Quel est le code APE pour un chirurgien-dentiste ?+
Le code APE (Activité Principale Exercée) pour la pratique dentaire est le 86.23Z. Il est attribué par l'INSEE lors de l'immatriculation de votre activité.
Un dentiste est-il en BNC ou BIC ?+
Un chirurgien-dentiste exerçant une activité libérale relève par défaut de la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC). Le régime des BIC ne s'applique pas.
Quelles sont les principales charges déductibles pour un dentiste ?+
Les charges déductibles incluent les achats de petit matériel, les frais de prothèse, les cotisations sociales (URSSAF, CARCDSF), la CFE, les frais de formation et les amortissements du matériel.
Le passage en SELARL est-il toujours avantageux pour un dentiste ?+
Pas systématiquement. La SELARL devient intéressante à partir d'un certain niveau de bénéfice. Une simulation est nécessaire pour comparer le coût fiscal et social global.
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